1. Antecedentes


2. Paso a Paso (Procedimiento / Solución)

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  1. Ruta de navegación: Opciones → Configurar Códice → Impresión de Factura → Ambos → Incoterm.
  2. Selección del origen del Incoterm: En este apartado, el usuario debe seleccionar una de las siguientes tres opciones:

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Dado que las tres opciones derivan en comportamientos distintos, cada una se detalla por separado a continuación.

a) Si se selecciona la opción "Tipo de operación":

  1. El sistema habilita el campo Incoterm en la sección Datos.
  2. El usuario debe acceder al Catálogo de Tipos de operación.
  3. En dicho catálogo, el usuario debe localizar el campo Incoterm.
  4. El usuario debe capturar o modificar el valor del campo Incoterm.
  5. El usuario debe repetir los pasos (c) y (d) para cada Tipo de operación que requiera tener un Incoterm configurado.